| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FLOR CRISANTEMO BOLA BELGA P/FUNERAL. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FLOR CRISANTEMO BOLA BELGA P/FUNERAL. | 80,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63920210; REF. EMPENHO 6837/2025 12951 - MARIA ANA DAZZI-SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||