Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 13641708. |
0,00 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 13641708. |
103,03 |
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17/02/2025 |
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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103,03 |
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20/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2025
C.R.E.A. - 535 |
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103,03 |
TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.