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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6872 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 BOMBA DE AGUA, 1 FILTRO OLEO, 8 GUIA DE VALVULAS, 1 JG JUNTAS SUPERIOR, 1 JUNTA NDO CABEÇOTE, 1 KIT DISTRIBUIÇÃO (TENSOR CORREIA/CORRENTE), 1 RADIADOR OLEO, 8 VALVULA DE ADMISSÃO, 8 VALVULA DE ESCAPE, 2 SELO 36,80 MM, P/ AMBULANCIA IYZ 8F19. 0,00 5.213,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 BOMBA DE AGUA, 1 FILTRO OLEO, 8 GUIA DE VALVULAS, 1 JG JUNTAS SUPERIOR, 1 JUNTA NDO CABEÇOTE, 1 KIT DISTRIBUIÇÃO (TENSOR CORREIA/CORRENTE), 1 RADIADOR OLEO, 8 VALVULA DE ADMISSÃO, 8 VALVULA DE ESCAPE, 2 SELO 36,80 MM, P/ AMBULANCIA IYZ 8F19. 5.213,80
TOTAL 5.213,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.213,80