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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6934 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5342/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 294/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. 3.453,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5342/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 294/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. 3.453,72
31/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/448963; REF. EMPENHO 6934/2025 10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 3.438,01
31/12/2025 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITADO E DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. -15,71
TOTAL 3.438,01 3.438,01 0,00
SALDO A PAGAR 3.438,01