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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 6999 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 335,14 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 2.137,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 Valor Empenhado referente a: 335,14 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 2.137,47
05/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/025333; 1/025295; 1/025319; 1/025514; 1/025377; 1/025363; 1/025412; 1/025462; 1/025341; 1/025279; 0/050298; REF. EMPENHO 6999/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 2.137,47
TOTAL 2.137,47 2.137,47 0,00
SALDO A PAGAR 2.137,47