| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7098 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CAP SOLD, 0,4063 CANO 100 MM , 1 COLA CANO, 1 TORNEIRA JARDIM, P/ SEC. OBRAS - PRAÇA DR VICENTE DUTRA. | 0,00 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 CAP SOLD, 0,4063 CANO 100 MM , 1 COLA CANO, 1 TORNEIRA JARDIM, P/ SEC. OBRAS - PRAÇA DR VICENTE DUTRA. | 40,50 | ||
| 11/12/2025 | ROBERTO ZANG - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/023284; REF. EMPENHO 7098/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA | 40,50 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 7098/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||