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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7116 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ARAME 22, 4 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 1 PCT ABRAÇADEIRA GRANDE, 4 FORMICIDA, P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 ARAME 22, 4 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 1 PCT ABRAÇADEIRA GRANDE, 4 FORMICIDA, P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 129,00
11/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/023285; REF. EMPENHO 7116/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI 129,00
TOTAL 129,00 129,00 0,00
SALDO A PAGAR 129,00