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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7164 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO FREIO MOTOR, SEC. EDUCAÇÃO- ONIBUS JAO 3F82, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO FREIO MOTOR, SEC. EDUCAÇÃO- ONIBUS JAO 3F82, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 150,00
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/625; REF. EMPENHO 7164/2025 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00