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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7168 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5LT ADITIVO AGUA RADIADOR, 6LT OLEO MOTOR, 3LT OLEO 75W80 CAIXA. SEC. SAUDE- AMBULANCIA IUX 4261. 679,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 5LT ADITIVO AGUA RADIADOR, 6LT OLEO MOTOR, 3LT OLEO 75W80 CAIXA. SEC. SAUDE- AMBULANCIA IUX 4261. 679,00
15/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64226443; REF. EMPENHO 7168/2025 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 679,00
23/12/2025 Pagamento de Empenho 7168/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 679,00
TOTAL 679,00 679,00 679,00
SALDO A PAGAR 0,00