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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7170 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 25,33H SERVIÇO DE PINTURA E 2H SERVIÇO TROCA DE OLEO E FILTROS. SEC. SAUDE- AMBULANCIA IUX 4261, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 4.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 25,33H SERVIÇO DE PINTURA E 2H SERVIÇO TROCA DE OLEO E FILTROS. SEC. SAUDE- AMBULANCIA IUX 4261, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 4.100,00
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/627; REF. EMPENHO 7170/2025 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 4.100,00
TOTAL 4.100,00 4.100,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.100,00