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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7183 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TUBO SOLDAVEL 50 MM AMANCO, 3 LUVA SOLDAVEL 50 MM, 2 TUBO SOLDAVEL 32MM AMANCO, 1 REGISTRO ESFERA 60 MM PLASTUBOS, 2 LUVA VULCANIZADA ONDUL PT 10, P/ REDES DE AGUA LINHA SANGA ESCONDIDA E VILA LURDES. 0,00 424,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 TUBO SOLDAVEL 50 MM AMANCO, 3 LUVA SOLDAVEL 50 MM, 2 TUBO SOLDAVEL 32MM AMANCO, 1 REGISTRO ESFERA 60 MM PLASTUBOS, 2 LUVA VULCANIZADA ONDUL PT 10, P/ REDES DE AGUA LINHA SANGA ESCONDIDA E VILA LURDES. 424,75
TOTAL 424,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 424,75