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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7185 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CAPA DE CHUVA FORRADA AZUL TAM EXG, P/ SEC. TURISMO- P/SERVIDORES. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN CAPA DE CHUVA FORRADA AZUL TAM EXG, P/ SEC. TURISMO- P/SERVIDORES. 70,00
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 002/510; REF. EMPENHO 7185/2025 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI 70,00
29/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 69,16
29/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7185/2025 0,84
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/12/2025 0,84 Lançada
TOTAL   0,84