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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7186 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 80MT TELA CERCA JARDIM VERDE P/ SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL 2025. 1.672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 80MT TELA CERCA JARDIM VERDE P/ SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL 2025. 1.672,00
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 002/520; REF. EMPENHO 7186/2025 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI 1.672,00
29/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 1.651,94
29/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7186/2025 20,06
TOTAL 1.672,00 1.672,00 1.672,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/12/2025 20,06 Lançada
TOTAL   20,06