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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7187 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 CLARIFICANTE LT BEL, 1 ALGICIDA PLUS 1 LT BEL, 1 LIMPA PEDRAS 1LT RODO, 1 LIMPA OBRA 1 LT RODO, 2 ALGICIN CHOQUE 1 LT RODO, P/ SEC. TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 238,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 4 CLARIFICANTE LT BEL, 1 ALGICIDA PLUS 1 LT BEL, 1 LIMPA PEDRAS 1LT RODO, 1 LIMPA OBRA 1 LT RODO, 2 ALGICIN CHOQUE 1 LT RODO, P/ SEC. TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 238,10
TOTAL 238,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 238,10