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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 PORCA INOX 1/2 , 4 ARRUELA LISA ZINCADA 5/8", 2KG ARAME GALV 16 1 KG, 1 ABRAÇADEIRA RS FIM B 7/16X5/8, 1 NIPEL COM ROSCA B 3/4 , 1 TEE COM ROSCA 3/4, 1 TORNEIRA JARDIM HERC 1/2, 1 BUCHA DE REDUCAO A 3/4X1/2, 7MT MANGUEIRA, P/ DECORAÇÃO NATAL/2025. 0,00 97,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 4 PORCA INOX 1/2 , 4 ARRUELA LISA ZINCADA 5/8", 2KG ARAME GALV 16 1 KG, 1 ABRAÇADEIRA RS FIM B 7/16X5/8, 1 NIPEL COM ROSCA B 3/4 , 1 TEE COM ROSCA 3/4, 1 TORNEIRA JARDIM HERC 1/2, 1 BUCHA DE REDUCAO A 3/4X1/2, 7MT MANGUEIRA, P/ DECORAÇÃO NATAL/2025. 97,05
TOTAL 97,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 97,05