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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7191 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 BROCA AÇO RAPIDO 5 MM, 2,5 TELA HEXAGONAL PINTEIRO 22X1,5X50 MT, 15 PARAFUSO DRYWALL FL PB ZINC, 4 PARAFUSO CHIPBOARD, 10 BUCHA 5 MM DTOOLS, 10 GANCHO BICROMATIZADO P/MADEIRA , 1 CAIXA DESCARGA ASTRA 9 LT, P/ SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 97,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 BROCA AÇO RAPIDO 5 MM, 2,5 TELA HEXAGONAL PINTEIRO 22X1,5X50 MT, 15 PARAFUSO DRYWALL FL PB ZINC, 4 PARAFUSO CHIPBOARD, 10 BUCHA 5 MM DTOOLS, 10 GANCHO BICROMATIZADO P/MADEIRA , 1 CAIXA DESCARGA ASTRA 9 LT, P/ SEC. EDUCAÇÃO. 97,93
TOTAL 97,93 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 97,93