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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7196 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PINO TRES SAIDAS 3P-10A BRANCO, 2 SIFAO UNIV BRANCO ANEL PVC 1,10 MT BLUKIT, 1 SELANTE PU MULTIUSO CINZA 70 G, 1 CURVA SOLDAVEL 45X32 MM, 1 LUVA DE REDUCAO 32X25 MM, 1 SERRA AÇO BIOMETAL FLEX, 1 CURVA SOLDAVEL 45X25 MM, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 85,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 PINO TRES SAIDAS 3P-10A BRANCO, 2 SIFAO UNIV BRANCO ANEL PVC 1,10 MT BLUKIT, 1 SELANTE PU MULTIUSO CINZA 70 G, 1 CURVA SOLDAVEL 45X32 MM, 1 LUVA DE REDUCAO 32X25 MM, 1 SERRA AÇO BIOMETAL FLEX, 1 CURVA SOLDAVEL 45X25 MM, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 85,30
TOTAL 85,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 85,30