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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7198 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 42SC CAL HIDRAT EXTRA 20 KG, 4 IMPERCIT 1 LT C/12, 9 COLA BRANCA PVA EXTRA 500 GR, 9 BIANCOLA PVA CIPLAK 1 LT, 2 BIANCOLA PVA GL 3,6 LT, 3 COLA BRANCA PVA UNIVERSAL 1 KG ALMAFLEX, 2 COLA BRANCA POLYFORT 500 GR, 1 IMPERCIT 3,6 LT, P/ PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 1.578,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: 42SC CAL HIDRAT EXTRA 20 KG, 4 IMPERCIT 1 LT C/12, 9 COLA BRANCA PVA EXTRA 500 GR, 9 BIANCOLA PVA CIPLAK 1 LT, 2 BIANCOLA PVA GL 3,6 LT, 3 COLA BRANCA PVA UNIVERSAL 1 KG ALMAFLEX, 2 COLA BRANCA POLYFORT 500 GR, 1 IMPERCIT 3,6 LT, P/ PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. 1.578,30
TOTAL 1.578,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.578,30