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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7199 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5570/2025 EM ANEXO, P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 658,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5570/2025 EM ANEXO, P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. 658,80
TOTAL 658,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 658,80