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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7225 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5575/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISU 2354, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 1.785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5575/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISU 2354, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 1.785,00
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/147; REF. EMPENHO 7225/2025 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 1.785,00
TOTAL 1.785,00 1.785,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.785,00