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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7348 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 TUBO ESGOTO 100 MM, 10 JOELHO 100 MM, 10 BARRA TUBO AQUA 25 MM, 1 VASO SANITARIO, P/ SEC. SAUDE- PLANO DE AÇÃO PORTARIA Nº 188/2024 - ALDEIA INDIGENA PATRONATO. 1.267,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 Valor Empenhado referente a: 5 TUBO ESGOTO 100 MM, 10 JOELHO 100 MM, 10 BARRA TUBO AQUA 25 MM, 1 VASO SANITARIO, P/ SEC. SAUDE- PLANO DE AÇÃO PORTARIA Nº 188/2024 - ALDEIA INDIGENA PATRONATO. 1.267,00
19/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/023295; REF. EMPENHO 7348/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 1.267,00
29/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 1.267,00
TOTAL 1.267,00 1.267,00 1.267,00
SALDO A PAGAR 0,00