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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7353 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR, P/ SEC. SAUDE. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR, P/ SEC. SAUDE. 220,00
24/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/84; REF. EMPENHO 7353/2025 15681 - ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 220,00
30/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2025 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00