| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 7355 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS R22, P/ AR CONDICIONADO CASA DO PAPAI NOEL, SEC DO TURISMO- NATAL 2025. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS R22, P/ AR CONDICIONADO CASA DO PAPAI NOEL, SEC DO TURISMO- NATAL 2025. | 380,00 | ||
| 24/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/85; REF. EMPENHO 7355/2025 15681 - ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 380,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 7355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||