| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ANTONIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7358 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 CILINDRO MESTRE FREIO, 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1 COXIM AMORTECEDOR SUP TO, P/ SEC.OBRAS- STRADA JAF 8D81. | 0,00 | 1.476,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CILINDRO MESTRE FREIO, 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1 COXIM AMORTECEDOR SUP TO, P/ SEC.OBRAS- STRADA JAF 8D81. | 1.476,33 | ||
| TOTAL | 1.476,33 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.476,33 | |||