| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ANTONIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 GUIA VALVULA, 8 RET.H VALVULA 6 MM, 1 ROLAMENTO TENSOR COMANDO, 1 CORREIA COMANDO VALVULAS, 1 FILTRO OLEO MOTOR, P/ GABINETE- SIENA IYP 6495. | 0,00 | 477,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 GUIA VALVULA, 8 RET.H VALVULA 6 MM, 1 ROLAMENTO TENSOR COMANDO, 1 CORREIA COMANDO VALVULAS, 1 FILTRO OLEO MOTOR, P/ GABINETE- SIENA IYP 6495. | 477,77 | ||
| TOTAL | 477,77 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 477,77 | |||