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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 741 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA E TESTE DAS UNIDADES INJETORAS E SERVIÇO DE SCANNER, P/ MOTONIVELADORA 170B N° 02, CONFORME CONTRATO N° 19/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2025, PROCESSO N° 16/2025. 0,00 3.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA E TESTE DAS UNIDADES INJETORAS E SERVIÇO DE SCANNER, P/ MOTONIVELADORA 170B N° 02, CONFORME CONTRATO N° 19/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2025, PROCESSO N° 16/2025. 3.650,00
24/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3800; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.650,00
27/02/2025 Pagamento de Empenho 741/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.650,00
TOTAL 3.650,00 3.650,00 3.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.