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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7412 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CADEADO STAM 40MM, 1PAR LUVA BICOLOR LATEX/NEOPRENE 10 (EG), 1PAR BOTA BASPAN PVC AZUL/AMAR NAUTICA 40 C.LONGO, 1PAR BOTINA 010 SEM BICO MONODENSIDADE Ca., 1 CABO P/ ENXADA, 1PAR LUVA BICOLOR LATEX NEOPRENE 10, 1PAR BOTINA COURO, 2UN FITA ZEBRADA, P/ SEC. OBRAS. 0,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 Valor Empenhado referente a: 2 CADEADO STAM 40MM, 1PAR LUVA BICOLOR LATEX/NEOPRENE 10 (EG), 1PAR BOTA BASPAN PVC AZUL/AMAR NAUTICA 40 C.LONGO, 1PAR BOTINA 010 SEM BICO MONODENSIDADE Ca., 1 CABO P/ ENXADA, 1PAR LUVA BICOLOR LATEX NEOPRENE 10, 1PAR BOTINA COURO, 2UN FITA ZEBRADA, P/ SEC. OBRAS. 385,00
TOTAL 385,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 385,00