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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VINICIUS ANDRE PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7419 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CONSERVADORA DE IMUNOBIOLOGICOS DA SALA DE VACINAS, C/ REVISAO ELETRONICA E ELETRICA, RECALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, AJUSTE DE SESORES DE TEMPERATURA, RASTREABILIDADE VIA RBC, ANALISE VISUAL E CONFERENCIA DAS VEDAÇÕES DO EQUIPAMENTO. 0,00 2.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 Valor Empenhado referente a: MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CONSERVADORA DE IMUNOBIOLOGICOS DA SALA DE VACINAS, C/ REVISAO ELETRONICA E ELETRICA, RECALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, AJUSTE DE SESORES DE TEMPERATURA, RASTREABILIDADE VIA RBC, ANALISE VISUAL E CONFERENCIA DAS VEDAÇÕES DO EQUIPAMENTO. 2.940,00
19/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/38; REF. EMPENHO 7419/2025 17579 - VINICIUS ANDRE PETRY- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 2.940,00
TOTAL 2.940,00 2.940,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.940,00