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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 744 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ASPIRADOR P/PISCINA , 1UN BROCA 6MM, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ASPIRADOR P/PISCINA , 1UN BROCA 6MM, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 84,00
25/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/22968; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 84,00
27/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.