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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7443 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 28,8MT SILO PRETA BRANCO 8X50 REF 200, 5SC CAL HIDRAT EXTRA 20 KG, 3 COLA BRANCA UNIVERSAL 814. SEC. OBRAS - PINTURA DOS CORDOES/MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 261,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 Valor Empenhado referente a: 28,8MT SILO PRETA BRANCO 8X50 REF 200, 5SC CAL HIDRAT EXTRA 20 KG, 3 COLA BRANCA UNIVERSAL 814. SEC. OBRAS - PINTURA DOS CORDOES/MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. 261,38
TOTAL 261,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 261,38