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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7444 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2SC ARGAMASSA AC, 2SC CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50 KG, 1 ALVENARIT VEDACIT 900ML, 1SC CAL HIDRAT EXTRA 20KG, 1MT AREIA MEDIA EM BAG. SEC.TURISMO -ILHA DOS AMORES DO BALNEARIO O CRUZ. 0,00 476,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 Valor Empenhado referente a: 2SC ARGAMASSA AC, 2SC CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50 KG, 1 ALVENARIT VEDACIT 900ML, 1SC CAL HIDRAT EXTRA 20KG, 1MT AREIA MEDIA EM BAG. SEC.TURISMO -ILHA DOS AMORES DO BALNEARIO O CRUZ. 476,70
TOTAL 476,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 476,70