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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7447 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15 MANGUEIRA LUMINOSA 12MM-CABO DE FORCA 2 FIOS 12MM 127v/220v, 1 SUPORTE P/ROLO GAIOLA 23CM ROMA, 1 ROLO DE LA ANTI GOTA 23CMATLAS321/10, 1 ROLO DE LA ANTI RESPINGO 9CM ATLAS, 1GL TINTA ACR PRE BRANCA 3,6L. SEC.TURISMO-NATAL/2025. 0,00 330,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 Valor Empenhado referente a: 15 MANGUEIRA LUMINOSA 12MM-CABO DE FORCA 2 FIOS 12MM 127v/220v, 1 SUPORTE P/ROLO GAIOLA 23CM ROMA, 1 ROLO DE LA ANTI GOTA 23CMATLAS321/10, 1 ROLO DE LA ANTI RESPINGO 9CM ATLAS, 1GL TINTA ACR PRE BRANCA 3,6L. SEC.TURISMO-NATAL/2025. 330,40
TOTAL 330,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 330,40