| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7473 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK SAMSUNG ML2850 5 K, P/ SEC. SAÚDE. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK SAMSUNG ML2850 5 K, P/ SEC. SAÚDE. | 300,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/011134; REF. EMPENHO 7473/2025 14934 - REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 300,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||