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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7488 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 PARAFUSO C/PORCA TRAVANTE 14X50, 1 KIT BUCHAS ESTABILIZADOR, 4 PARAFUSO C/PORCA TRAVANTE, 1 MOLA MESTRE DIANTEIRO, 1 PINO CENTRO, 1 PORCA PINO, 1 ABRAÇADEIRA INTERCOOLER, 8 BUCHA NYLON, 1 SELO MOTOR, 4 FUSIVEL, P/ ONIBUS IVZ 0024. 0,00 1.317,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 Valor Empenhado referente a: 12 PARAFUSO C/PORCA TRAVANTE 14X50, 1 KIT BUCHAS ESTABILIZADOR, 4 PARAFUSO C/PORCA TRAVANTE, 1 MOLA MESTRE DIANTEIRO, 1 PINO CENTRO, 1 PORCA PINO, 1 ABRAÇADEIRA INTERCOOLER, 8 BUCHA NYLON, 1 SELO MOTOR, 4 FUSIVEL, P/ ONIBUS IVZ 0024. 1.317,00
TOTAL 1.317,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.317,00