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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7489 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3LT OLEO MOTOR 15W40, 2KG GRAXA. SEC. EDUCAÇÃO- ONIBUS IVZ 0024. 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 Valor Empenhado referente a: 3LT OLEO MOTOR 15W40, 2KG GRAXA. SEC. EDUCAÇÃO- ONIBUS IVZ 0024. 396,00
23/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64411400; REF. EMPENHO 7489/2025 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 396,00
30/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7489/2025 ANA PAULA BOLIS - 17387 396,00
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00