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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7600 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAB - MODULO IV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1981. 0,00 18.045,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAB - MODULO IV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1981. 18.045,00
23/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1981; REF. EMPENHO 7600/2025 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 18.045,00
TOTAL 18.045,00 18.045,00 0,00
SALDO A PAGAR 18.045,00