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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7647 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT EMBREAGEM, 1 CILINDRO EMBREAGEM, 2 PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN ROLAMENTO, 2 CAMERA 900, 1 SERVO DE EMBREAGEM, 1 EMENDA MANGUEIRA, 1 BOTAO PORTA 24 V, 4 FUSIVEL, 1 PROTETOR COLARINHO, P/ ONIBUS ISX 7779. 7.684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 KIT EMBREAGEM, 1 CILINDRO EMBREAGEM, 2 PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN ROLAMENTO, 2 CAMERA 900, 1 SERVO DE EMBREAGEM, 1 EMENDA MANGUEIRA, 1 BOTAO PORTA 24 V, 4 FUSIVEL, 1 PROTETOR COLARINHO, P/ ONIBUS ISX 7779. 7.684,00
23/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64411211; REF. EMPENHO 7647/2025 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 7.684,00
30/12/2025 Pagamento de Empenho 7647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.684,00
TOTAL 7.684,00 7.684,00 7.684,00
SALDO A PAGAR 0,00