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Última atualização realizada em 03/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7656 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5781/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ONIBUS ISV 6525, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 4.155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5781/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ONIBUS ISV 6525, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 4.155,00
23/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/153; REF. EMPENHO 7656/2025 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 4.155,00
30/12/2025 Pagamento de Empenho 7656/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.155,00
TOTAL 4.155,00 4.155,00 4.155,00
SALDO A PAGAR 0,00