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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 11:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 5800/2025 EM ANEXO, P/ SEC. OBRAS- RETRO JCB 06, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 2.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 5800/2025 EM ANEXO, P/ SEC. OBRAS- RETRO JCB 06, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 2.340,00
24/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/635; REF. EMPENHO 7693/2025 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 2.340,00
30/12/2025 Pagamento de Empenho 7693/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.340,00
TOTAL 2.340,00 2.340,00 2.340,00
SALDO A PAGAR 0,00