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Última atualização realizada em 08/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7777 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE 55 3745 2040 NO MES DE DEZEMBRO/2025 P/ EMEIEF DR GASPAR S MARTINS. 0,00 4.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE 55 3745 2040 NO MES DE DEZEMBRO/2025 P/ EMEIEF DR GASPAR S MARTINS. 4.990,00
30/12/2025 Conforme DANFE Nº 0/7392; REF. EMPENHO 7777/2025 13366 - SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 4.990,00
TOTAL 49,90 49,90 0,00
SALDO A PAGAR 49,90