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Última atualização realizada em 08/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VONIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DA DOBLO IQT 8H17 NO MES DE DEZEMBRO/2025 . 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DA DOBLO IQT 8H17 NO MES DE DEZEMBRO/2025 . 3.000,00
30/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/63; REF. EMPENHO 7778/2025 16917 - VONIR DA SILVA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 3.000,00
TOTAL 30,00 30,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00