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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7780 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 COLA PLÁSTICA 800 G, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - VERMELHO, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - VERDE, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - AZUL, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - AMARELO, P/ PARQUINHO ANTIGO QUE FOI INSTALADO NO CAMPING MUNICIPAL. 827,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 Valor Empenhado referente a: 1 COLA PLÁSTICA 800 G, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - VERMELHO, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - VERDE, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - AZUL, 1GL TINTA ESMALTE ALTO BLIHO 3,6 L - AMARELO, P/ PARQUINHO ANTIGO QUE FOI INSTALADO NO CAMPING MUNICIPAL. 827,10
30/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64468219; REF. EMPENHO 7780/2025 14188 - ENIR SCALVI CHEQUIM- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 827,10
20/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2025 ENIR SCALVI CHEQUIM - 14188 827,10
TOTAL 827,10 827,10 827,10
SALDO A PAGAR 0,00