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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 7788 Data de lançamento: 30/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 246,06 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. 1.548,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2025 Valor Empenhado referente a: 246,06 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. 1.548,62
30/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/025619; 1/025678; 1/025701; 1/025743; 004/006468; 1/025630; 1/101886; REF. EMPENHO 7788/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 1.548,62
19/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7788/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 1.544,90
19/01/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7788/2025 3,72
TOTAL 1.548,62 1.548,62 1.548,62
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/01/2026 3,72 Lançada
TOTAL   3,72