Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 08-06, da Competência: Fevereiro de 2025. |
0,00 |
4.827,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 08-06, da Competência: Fevereiro de 2025. |
4.827,24 |
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25/02/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. FEVEREIRO DE 2025. |
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4.827,24 |
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25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS |
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34,34 |
27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 816/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.792,90 |
TOTAL |
4.827,24 |
4.827,24 |
4.827,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - FOPAG |
25/02/2025 |
34,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,34 |
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