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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 828 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: LEI MUNICIPAL Nº 3.011/2018
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018. Competencia: Fevereiro de 2025. 0,00 11.016,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018. Competencia: Fevereiro de 2025. 11.016,00
25/02/2025 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. FEVEREIRO DE 2025. 11.016,00
27/02/2025 Pagamento de Empenho 828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.016,00
06/03/2025 REF. DEVOLUÇÃO NA FOPAG 02.2025. SERVIDOR CLAUDIO I. HENTGES. -856,80
06/03/2025 REF. DEVOLUÇÃO NA FOPAG 02.2025. SERVIDOR CLAUDIO I. HENTGES. -856,80
06/03/2025 REF. DEVOLUÇÃO NA FOPAG 02.2025. SERVIDOR CLAUDIO I. HENTGES. -856,80
TOTAL 10.159,20 10.159,20 10.159,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.