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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PM GRUPO UNID. TERCEIRA IDADE, RUA GETULIO VARGAS, Nº 161, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085030531, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 0,00 3.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PM GRUPO UNID. TERCEIRA IDADE, RUA GETULIO VARGAS, Nº 161, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085030531, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 3.400,00
14/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768596; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 196,18
05/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/106053784; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 233,71
05/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PM GRUPO UNID. TERCEIRA IDADE, RUA GETULIO VARGAS, Nº 161, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085030531, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. 193,83
05/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 88/2025 2,35
TOTAL 3.400,00 429,89 196,18
SALDO A PAGAR 3.203,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/02/2025 2,35 27/2025 Lançada
TOTAL   2,35