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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 882 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-06, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Fevereiro de 2025. 0,00 200,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-06, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Fevereiro de 2025. 200,40
25/02/2025 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. FEVEREIRO DE 2025. 200,40
19/03/2025 Pagamento de Empenho 882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,40
TOTAL 200,40 200,40 200,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.