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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PCT PENAS, 1PCT LANTEJOULAS 300GR, 9M STRASS, 5M FITA DECORAÇÃO , 1UN COLA TEK BOND, P/REFORMA DE FANTASIA DA RAINHA JUVENIL CONF. LEI N° 3.524/2025. 0,00 421,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 Valor Empenhado referente a: 1PCT PENAS, 1PCT LANTEJOULAS 300GR, 9M STRASS, 5M FITA DECORAÇÃO , 1UN COLA TEK BOND, P/REFORMA DE FANTASIA DA RAINHA JUVENIL CONF. LEI N° 3.524/2025. 421,40
26/02/2025 Conforme DANFE Nº 890/59286301; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 421,40
07/03/2025 Pagamento de Empenho 939/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 421,40
TOTAL 421,40 421,40 421,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.