Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
939
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1PCT PENAS, 1PCT LANTEJOULAS 300GR, 9M STRASS, 5M FITA DECORAÇÃO , 1UN COLA TEK BOND, P/REFORMA DE FANTASIA DA RAINHA JUVENIL CONF. LEI N° 3.524/2025.
0,00
421,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
Valor Empenhado referente a: 1PCT PENAS, 1PCT LANTEJOULAS 300GR, 9M STRASS, 5M FITA DECORAÇÃO , 1UN COLA TEK BOND, P/REFORMA DE FANTASIA DA RAINHA JUVENIL CONF. LEI N° 3.524/2025.
421,40
26/02/2025
Conforme DANFE Nº 890/59286301; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
421,40
07/03/2025
Pagamento de Empenho 939/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
421,40
TOTAL
421,40
421,40
421,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.