Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
944 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN LONA BACKDROP 2X2, P/CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LONA BACKDROP 2X2, P/CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025. |
1.100,00 |
|
|
10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/3325; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
|
1.100,00 |
|
12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 944/2025
ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 |
|
|
1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.