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Última atualização realizada em 11/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1029 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 670,7 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 5 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº716/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 3.849,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 670,7 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 5 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº716/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 3.849,82
27/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/347; REF. EMPENHO 1029/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 3.849,82
09/03/2026 Pagamento de Empenho 1029/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.849,82
TOTAL 3.849,82 3.849,82 3.849,82
SALDO A PAGAR 0,00